Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

২০‌১৪ – ২০১৫ সালের অর্থ বৎসরের বাজেট

ক্র:নং

আয় খাতের বিবরণ

আগামী সনের বাজেট প্রস্তাবিত আয় ২০১৪-২০১৫

চলিত সনের বাজেট ২০১৩-২০১৪

বিগত সনের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩

০১

    ০২

  ০৩

  ০৪

   ০৫

দালান কোটার বার্ষিক মূল্যের উপর ট্যাক্স

১,২৫,০০০/=

১,২৫,০০০/=

১,২৫,১৪৫/=

বকেয়া ট্যাক্স

৪,৪৭,৯৭৯/=

৪,৭৯,২৮২/=

৩৮,৫০০/=

পেশা,বানিজ্য ও বৃত্তির উপর ট্যাক্স

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

২৬,৫০০/=

যানবাহন এর উপর ট্যাক্স

২০,০০০/=

২০,০০০/=

 

লাইসেন্স পারমিট ফিস/ট্যাক্স

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

 

খোয়ার

১০,০০০/=

১০,০০০/=

৪,০০০/=

হাট বাজার জলমহাল ইজারা লব্দ অর্থের ইউ.পি অংশ

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

২২,৭০০/=

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

১১,৪৪২/=

গ্রাম আদালত/জন্ম সনদ ফিস

৪০,০০০/=

৪০,০০০/=

১০,৬৩,২২৭/=

১০

বিবিধ:বিভিন্ন প্রত্যয়ন,ব্যাংক সুদ ইত্যাদি

৮,০০০/=

৮,০০০/=

 

১১

ইউ,পির নিজস্ব মোট আয়

১০,১০,৯৭৯/=

১০,৪২,২৮২/=

২,৩৪,০০০/=

১২

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী সরকারী অংশ

১,৫৫,০০০/=

১,৫৫,৭০০/=

 

১৩

সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

৪,৫৬,৮০৩/=

৪,৩৫,৫৫৪/=

 

১৪

লোকাল গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এরজিএসপি/থোক

১৩,৩৫,০০০/=

১১,৬৫,০০০/=

 

১৫

বিবিধ/চেয়ারম্যান সাহেবের অনুদান

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

১৬

কাবিখা/টি.আর

২০,০০০০০/=

১৪,০০০০০/=

২৭,১৬৬/=

‌১৭

বাষির্ক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

৮,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

 

১৮

মনু বাঁধ

৭,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

 

 

মোট আয়

৬৫,৫৭,৭৮২/=

৬৩,৯৮,৫৩৬/=

১৫,২৫,৫১৪/=

 

উদ্ধৃত তহবিল

৫,৪৬,৪৮১/=

৫,৩৩,২১১/=

২৭,১১৬/=

             মোট       ৭১,০৪,২৬৩/=  ৬৯,৩১,৭৪৭/= ১৫,৫২,৬৮০/=

       

     

       ২০‌১৪ – ২০১৫ সালের অর্থ বৎসরের বাজেট

ক্র:নং

ব্যয় খাতের বিবরণ

বিগত বৎসরের বাজেট প্রস্তাবিত

চলতি বৎসরের বাজেট প্রস্তাবিত

বিগত বৎসরের প্রকৃত ব্যয়

 

 

  ২০১৩- ২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা সর+ইউপি

৪২,০০০/=

২,৮৮,০০০/=

৫,৭৭৫/=

সদস্যগণের সম্মানী ভাতা সর+ইউপি

২,৮৮,০০০/=

১,৬৮,০০৩/=

৩৭,৮০০/=

ইউপি সচিবের বেতন ও ভাতা

১,৬৮,০০৩/=

২,৬৮,৮০০/=

 

গ্রাম পুলিশের বেতন

ভাতা

২,৬৮,৮০০/=

১,১৬,১২৭/=

 

ট্র্যাক্স আদায় কমিশন ২০% হারে

১,১৬,১২৭/=

৪০,০০০/=

২,৭৩৫/=

অফিস ষ্টেশনারী ও ছাপা খরচ কন্টি

৪০,০০০/=

৩০,০০০/=

৬২,৫৩১/=

ট্যাক্স এসেসমেন্ট তৈরি

৩০,০০০/=

৭,১০,০০০/=

 

রাস্তা যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন

৯,৫০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

১০,২৯,২০৫/=

কৃষি,সেচ ও বাঁধ নির্মান

৩,৫০,০০০/=

৪,৫০,০০০/=

২,৬৫,১১৬/=

১০

শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা

৫,৫০,৭২৬/=

৩,০৯,৭২৬/=

৩৭,১৩২/=

১১

স্যানেটারী রিং লেট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ

৫,১৫,৭২৬/=

২০,০০০/=

 

১২

জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচী বাস্তবায়ন

২০,০০০/=

২৫,০০০/=

 

১৩

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন

২৫,০০০/=

৫০,০০০/=

 

১৪

হাটবাজার খাতের উন্নয়ন

৫০,০০০/=

৫,০০০/=

 

১৫

আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত

২৪,০০০/=

৭৫,০০০/=

 

১৬

কমপ্লেক্স ভবন রক্ষনাবেক্ষন ও ভবন এলাকার উন্নয়ন

৭৫,০০০/=

৬,০০০/=

 

১৭

অস্থায়ী কার্যালয়ের বকেয়া ভাড়া

৬,০০০/=

১৫,০০০/=

 

১৮

ইউ.পি সচিবের চিত্ত বিনোদন ভাতা

১৫,০০০/=

৬,০০০/=

 

১৯

সংবাদপত্র/আপ্যায়ন

৬,০০০/=

১৫,০০০/=

৪,২০০/=

২০

অডিট,নির্বাচন,সভা জাতীয় উৎসব

১৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

২১

বিদ্যুত বিল (বকেয়া সহ)

১৫,০০০/=

২৫,০০০/=

৮,১৮৪/=

২২

ইউপির ভূমি উন্নয়ন কর (বকেয়া সহ)

২৫,০০০/=

২০,০০০/=

 

২৩

ত্রান সামগ্রী ও কৃষি উপকরন পরিবহন

২০,০০০/=

১,০০,০০০/=

৬,৪০০/=

২৪

তথ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন

১,০০,০০০/=

১৮,০০০/=

 

২৫

নৈশ্য পাহারাদের বেতন

১৮,০০০/=

৪,৮০০/=

২৪,০০০/=

২৬

ঝাড়ুদারদের বেতন

৪,৮০০/=

২৫,০০০/=

৩,৯১৫/=

২৭

ম্যাচিং প্রকল্প বাস্তবায়ন

২৫,০০০/=

৩৫,০০০/=

 

২৮

যোগাযোগ ভ্রমন যাতায়াত অফিসের কাজ

৩৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

২৯

অন্ধ প্রতিবন্ধীদের সাহায্য

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

৩০

সরকারী জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন

১০,০০০/=

১,২৫,০০০/=

 

৩১

জ্বালানী

৬,০০০/=

১৩,৬০০/=

 

৩২

বিবিধ/ব্যাংক চার্জ

১৩,৬০০/=

২০,০০,০০০/=

১৫,৫৭১/=

৩৩

কাবিখা/টি.আর/কাবিটা

২০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

 

৩৪

মনু বাঁধ মেরামত

৭,০০,০০০/=

 

 

 

        মোট ব্যয়

৬৫,৫৭,৭৮২/=

৬৩,৯৮,৫৩৬/=

১৫,০২,৫৬৪/=

 

      উদ্ধৃত তহবিল

৫,৪৬,৪৮১/=

৫,৩৩,২১১/=

৫০,১১৬/=

 

      সর্বমোট

৭১,০৪,২৬৩/=

৬৯,৩১,৭৪৭/=

১৫,৫২,৬৮০/=